首頁> 2018年財政預算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2018-01435
發文字號 發布日期2018年05月08日
發文機關呂梁市信訪局 關 鍵 字
標  題呂梁市信訪局
主題分類財政 成文日期2018年05月08日

  呂梁市信訪局2018年部門預算說明

  一、部門概況

  (一)部門主要職責

  1、負責處理市內群眾和境外人士給市委、市政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向市委、市政府和市委辦公廳、市政府辦公廳領導同誌反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出製定有關方針、政策的建議。

  2、承辦省委、省政府和省信訪局交市委、市政府、市委辦公廳、市政府辦公廳及本局辦理的信訪事項。

  3、承辦市委、市政府和市委辦公廳、市政府辦公廳領導同誌交辦的信訪事項,督促檢查領導同誌有關信訪批示的落實情況;向各縣(市、區)黨委、政府和部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

  4、協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾來時上訪和異常、突發信訪事件;檢查、協調全市黨、政、軍各部門的信訪工作和各縣市區委、政府機關的信訪工作。

  5、指導全市信訪業務;總結推廣各縣市區、各部門信訪工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

  6、了解並掌握信訪工作隊伍的建設情況,組織信訪幹部培訓;指導信訪部門辦公自動化建設。

  7、負責信訪工作的宣傳和信息收集整理;協調信訪工作外事活動和對外交流。

  8、承辦市委、市政府和市委辦公廳、市政府辦公廳領導同誌交辦的其他事項。

  (二)部門預算單位構成

  機關內設5個科室,分別為辦公室(婦工組)、查辦科、接待科、複查複核科、綜合科,下屬事業單位6個,分別為人民群眾意見征集中心、人民群眾來訪接待中心、督查室、信訪大廳管理中心、網絡投訴受理中心和信訪信息網絡中心。

  (三)2018年主要工作任務

  1、全麵開展信訪基礎業務規範建設年活動,以《信訪條例》為重點,開展法製宣傳。

  2、配備律師參與接訪和化解工作。

  3、建立健全信訪信息係統網絡平台,強化登記、錄入、網上辦理程序。

  4、成立信訪複查複核機構,依法規範開展工作。

  5、重大節日會議期間,開展矛盾糾紛排查,實行“零報告”製度,實現“三個不發生”。

  6、加強信訪“控新”工作,確保初信初訪辦理率達到100%,推進領導幹部接訪下訪和閱批群眾來信常態化建設。

  7、加大信訪“治舊”工作,推進疑難複雜信訪問題化解工作。集中開展一次矛盾糾紛大排查大化解活動,組織開展“信訪積案化解百日攻堅”行動,實現省交辦信訪事項辦結率達到90%以上。

  8、全麵推行依法逐級走訪,實行“訴訪分離”,推進“四項規範”,引導群眾依法逐級合理表達訴求。

  9、加強督查督導工作,同聯席會議成員單位組成督查督導工作組,對中央省市交辦事項、全年重點工作進行督導。

  10、加強幹部隊伍建設,加強信訪幹部的培訓、提高和選拔交流的力度。

  二、2018年收支預算情況

  2018年部門預算收支總表包含市信訪局機關和所屬事業科室的收支情況。

  (一)收入預算

  2018年收入預算516.574萬元,其中:一般公共預算收入516.574萬元,同比上年增加30.67﹪納入預算管理的政府性基金收入0萬元,納入財政專戶管理的事業收入0萬元,其他收入0萬元。

  (二)支出預算

  2018年支出預算516.574萬元,其中:一般公共預算支出516.574萬元,同比上年增加30.67﹪,政府性基金支出0萬元,財政專戶撥款支出0萬元,其他資金支出0萬元。

  2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分為:

  1、基本支出320.694萬元,同比上年增加7.2﹪。主要是:工資福利支出274.661萬元,同比上年增加15.86﹪;商品服務支出33.722萬元,同比上年增加32.74﹪;對個人和家庭補助12.311萬元,同比上年減少66.53﹪。

  2、項目支出195.88萬元,同比上年增加103.86﹪。主要有:經常性項目195.88萬元。

  (三)“三公”經費預算

  2018年一般公共預算安排的三公經費預算21萬元,同比上年增加16.67﹪。其中公務用車購置及運行維護費18萬元,會議費3萬元。增長的主要原因是:由於本年增加了會議費預算。

  (四)機關運行經費情況。

  2018年機關運行經費支出預算為46.033萬元。主要為保障機關行政運行用於購買貨物和服務的各項支出,包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、公務交通補貼、辦公設備購置、其他費用等機關正常的運行經費。

  (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況。

  我單位2018年無重點項目支出。

  (六)政府性基金預算財政撥款收入支出。

  我單位無2018年政府性基金預算。

  (七)國有資產占用情況

  我單位現有車輛編製1輛,實有車輛2輛,主要是公務用車製度改革後,由於信訪接待需要,執法平台用車暫未收回。

2018年部門預算公開表.xls

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